Ringkasan Kinerja/Kegiatan Tahun 2025
1. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam DPPA TA. 2025 RSUD Abdoel Wahab Sjahranie s.d Desember 2025 terdiri dari:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu anggaran APBD dan BLUD sebesar Rp. 901.066.029.922 dengan Realisasi Rp. 854.525.635.636 atau tercapai 95%
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 75.169.783 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 58.890.848 rupiah atau 78%
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 28.996.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 20.985.255 rupiah atau 72%
b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 46.173.783 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 218.280.000 rupiah atau 82%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 299.065.622.564 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 107% dan capaian keuangan sebesar 291.330.204.689 rupiah atau 97%
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran APBD sebesar 298.620.605.854 rupiah dengan capaian kinerja 99% dan Realisasi anggaran sebesar 290.992.519.149 rupiah atau 97%
b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran APBD sebesar 309.600.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 218.280.000 rupiah atau 71%
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran APBD sebesar 60.000.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 58.500.000 rupiah atau 98%
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan pagu anggaran APBD sebesar 75.416.710 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 60.905.540 rupiah atau 81%
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 5.300.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 5.292.000 rupiah atau 100%
a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran APBD sebesar 5.300.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 5.292.000 rupiah atau 100%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 47.873.820 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 33.473.100 rupiah atau 70%
a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administras Kepegawaian dengan pagu anggaran APBD sebesar 35.173.820 rupiah dengan capaian kinerja 100Realisasi anggaran sebesar 20.801.100 rupiah atau 59%
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran APBD sebesar 4.400.000 rupiah dengan capaian kinerja 138% dan Realisasi anggaran sebesar4.392.000 rupiah atau 100%
c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran APBD sebesar 8.300.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 8.280.000 rupiah atau 100%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.875.351.366 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 1.441.562.606 rupiah atau 77%
a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.256.517.741 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 886.303.061 rupiah atau 71%
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran APBD sebesar 377.548.519 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 303.436.504 rupiah atau 90%
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran APBD sebesar 116.285.080 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 86.825.041 rupiah atau 75%
d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran APBD sebesar 165.000.026 rupiah dengan capaian kinerja 504% dan Realisasi 164.anggaran sebesar 164.998.000 rupiah atau 100%
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 2.228.804.200 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89% dan capaian keuangan.sebesar 1.856.924.088 rupiah atau 83%
a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran APBD sebesar 288.998.774 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 243.521.482 rupiah atau 84%
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.522.067.646 rupiah dengan capaian kinerja 82% dan Realisasi anggaran sebesar 1.253.762.606 rupiah atau 82%
c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran APBD sebesar 417.737.780 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar359.640.000 rupiah atau 86%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.085.559.700 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 904.097.794 rupiah atau 83%
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dengan pagu anggaran APBD sebesar 288.906.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 192.268.008 rupiah atau 84%
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran APBD sebesar 293.506.200 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 220.960.600 rupiah atau 75%
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran APBD sebesar 563.147.500 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 490.869.186 rupiah atau 87%
8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 596.682.348.489 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 120% dan capaian keuangan sebesar 558.895.190.510 rupiah atau 94%
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 596.682.348.489 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 558.895.190.510 rupiah atau 94%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran APBD sebesar 20.713.701.471 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 19.347.114.151 rupiah atau 93%
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD 19.354.700.203rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 106% dan capaian keuangan sebesar 18.524.008.735 rupiah atau 96%
a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 18.170.400.283 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 17.485.575.985 rupiah atau 96%
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.184.299.920 rupiah dengan capaian kinerja 91% dan Realisasi anggaran sebesar 1.038.432.750 rupiah atau 88%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.119.482.741 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 654.329.916 rupiah atau 58%
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan pagu anggaran APBD sebesar 519.732.741 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 167.962.911 rupiah atau 32%
b. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan pagu anggaran APBD sebesar 599.750.000 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 486.367.005 rupiah atau 81%
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran APBD sebesar 239.518.527 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 168.775.500 rupiah atau 70%
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 239.518.527 rupiah dengan capaian kinerja 100% dan Realisasi anggaran sebesar 168.775.500 rupiah atau 70%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 93%
1. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik 109% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 92%
a. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian kinerja 190% dan Realisasi anggaran sebesar 986.561.052 rupiah atau 92%
file :