Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan tahunan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah total Anggaran Perubahan 922.847.901.043 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 110% dan capaian realisasi keuangan sebesar 874.859.310.838 rupiah atau 95% (s.d bulan Desember 2025) dengan rincian:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu anggaran APBD dan BLUD sebesar Rp. 901.066.029.922 dengan Realisasi Rp. 854.525.635.636 atau tercapai 95%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 75.169.783 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 58.890.848 rupiah atau 78%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 299.065.622.564 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 107% dan capaian keuangan sebesar 291.330.204.689 rupiah atau 97%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 5.300.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 5.292.000 rupiah atau 100%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 47.873.820 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 33.473.100 rupiah atau 70%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.875.351.366 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 1.441.562.606 rupiah atau 77%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 2.228.804.200 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89% dan capaian keuangan.sebesar 1.856.924.088 rupiah atau 83%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.085.559.700 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 904.097.794 rupiah atau 83%
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 596.682.348.489 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 120% dan capaian keuangan sebesar 558.895.190.510 rupiah atau 94%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran APBD sebesar 20.713.701.471 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 19.347.114.151 rupiah atau 93%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD 19.354.700.203rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 106% dan capaian keuangan sebesar 18.524.008.735 rupiah atau 96%
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.119.482.741 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 654.329.916 rupiah atau 58%
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran APBD sebesar 239.518.527 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 168.775.500 rupiah atau 70%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 93%
- Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik 109% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 92%
file :