Skip to main content
Body


Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah total  Anggaran Perubahan 922.847.901.043 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 110% dan capaian realisasi  keuangan sebesar  874.859.310.838 rupiah atau 95% (s.d bulan Desember 2025) dengan rincian:

 

1.   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu anggaran APBD dan BLUD sebesar Rp. 901.066.029.922 dengan Realisasi Rp. 854.525.635.636 atau tercapai 95% 

  •  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD  sebesar 75.169.783 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 58.890.848 rupiah atau 78%
  • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar  299.065.622.564 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 107% dan capaian keuangan sebesar     291.330.204.689 rupiah atau 97%
  • Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 5.300.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar      5.292.000 rupiah atau 100%
  •  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 47.873.820 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar  33.473.100 rupiah atau 70%
  •  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.875.351.366 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar  1.441.562.606 rupiah atau 77%
  • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 2.228.804.200 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89% dan capaian keuangan.sebesar  1.856.924.088 rupiah atau 83%
  • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.085.559.700 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar  904.097.794 rupiah atau 83%
  • Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 596.682.348.489 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 120% dan capaian keuangan sebesar  558.895.190.510 rupiah atau 94%

2.  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran APBD sebesar 20.713.701.471 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar  19.347.114.151  rupiah atau 93%  

  • Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD 19.354.700.203rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 106% dan capaian keuangan sebesar  18.524.008.735  rupiah atau 96%
  • Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.119.482.741 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 654.329.916  rupiah atau 58%  
  •  Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran APBD sebesar 239.518.527 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 168.775.500 rupiah atau 70%  

3.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 93%  

  •  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar  986.561.052 rupiah atau 93%  

file :