Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah total Anggaran Perubahan 922.847.901.043 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 110% dan capaian realisasi keuangan sebesar 874.859.310.838 rupiah atau 95% (s.d bulan Desember 2025) dengan rincian:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu anggaran APBD dan BLUD sebesar Rp. 901.066.029.922 dengan Realisasi Rp. 854.525.635.636 atau tercapai 95%
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 75.169.783 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 58.890.848 rupiah atau 78%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 299.065.622.564 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 107% dan capaian keuangan sebesar 291.330.204.689 rupiah atau 97%
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 5.300.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 5.292.000 rupiah atau 100%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 47.873.820 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 33.473.100 rupiah atau 70%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.875.351.366 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 1.441.562.606 rupiah atau 77%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 2.228.804.200 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89% dan capaian keuangan.sebesar 1.856.924.088 rupiah atau 83%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.085.559.700 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan.sebesar 904.097.794 rupiah atau 83%
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 596.682.348.489 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 120% dan capaian keuangan sebesar 558.895.190.510 rupiah atau 94%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran APBD sebesar 20.713.701.471 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 19.347.114.151 rupiah atau 93%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD 19.354.700.203rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 106% dan capaian keuangan sebesar 18.524.008.735 rupiah atau 96%
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.119.482.741 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 654.329.916 rupiah atau 58%
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan pagu anggaran APBD sebesar 239.518.527 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 168.775.500 rupiah atau 70%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 93%
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan dengan pagu anggaran APBD sebesar 1.068.169.650 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 112% dan capaian keuangan sebesar 986.561.052 rupiah atau 93%
file :